公告日期:2022年8月2日
湖南财信金融控股集团有限公司的联交所2021年内部控制审计机构选聘采购项目于2022年7月7日完成评审,现将成交结果公告如下:
一、项目基本信息:
1、项目名称:联交所2021年内部控制审计机构选聘采购项目
2、采购编号:CXKG-CG-CS-2022008
3、采购方式:竞争性磋商。
二、邀请供应商情况:
1、供应商产生的方式:
( )公告邀请 ( )供应商库抽取 (√)采购人、专家推荐
2、邀请供应商名单:
序号 |
供应商名称 |
---|---|
1 |
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 |
2 |
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 |
3 |
湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) |
三、采购结果
1、中标人:湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙)
2、中标金额:9万元
3、采购基本信息:
根据《中华人民共和国注册会计师法》中关于注册会计师承办业务范围的规定,对联交所2021年度实施内部控制审计,审计期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
四、评审专家名单
评审小组职务 |
姓 名 |
产生方式 |
参与过程 |
组长 |
刘二花 |
需求部门委派 |
全程参与 |
组员 |
钟 娟 |
财务管理部委派 |
全程参与 |
组员 |
王 争 |
风控合规部委派 |
全程参与 |
五、公示期限
本公告自发布之起7个工作日内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以书面形式向采购人提出质疑。
采购人:湖南财信金融控股集团有限公司
联系人: 陈女士
联系电话:0731-85196783